Hola! necesito saber como registro en el 60¡7 una retencion que me hicieron en el mes de mayo y la factura es del mes de abril?

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Katherine Ynoa

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Buenos días,

Debes digitar la factura de abril en el 607 de mayo, teniendo en cuenta que la fecha de facturación debe ser de abril, llena los campos de fecha de pago y la retenciones de lugar,

Espero que pueda ayudar.
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Buenos días tengo ese mismo caso, entonces cuando envio el 607 ese monto de la factura del mes anterior se suma al total de las ventas de mayo , pero entiendo no debe formar parte de las ventas del mes de mayo, me aclaran por favor, se me incrementó el total del las ventas y el itbis facturado.

Saludos,
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Debes de verificar en el formato TXT que la factura de abril salga correctamente, en el sentido que la fecha de registro salga 201804xx... Intenta
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si tiene fecha de abril...
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No tiene que enviar en el 607 la factura de abril en Mayo puesto que ya tú la enviaste en abril lo que usted debe de hacer colocar la retención en Mayo me inmagino que usted tiene esa carta de retención con su fecha de ese mes .... otra cosa si la retención tiene fecha de abril debe de rectificar ese mes y colocarla ahí
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La factura es del mes de abril y la pagaron en el mes de mayo con la retención realizada en mayo.
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Usted reporta como persona física o jurídica? 
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Bueno, yo realmente no entiendo este nuevo proceso con este tema, creo que ni la DGII esta clara, porque le pregunte a un fiscalizador y no me supo responder, me envió para comunidad de ayuda, entiendo que si lo registro de nuevo en el formato 607 de mayo se me va a sumar en los ingresos de mayo, y no estaría bien, por otro lado rectificar no esta bien, porque tendríamos que rectificar el IT-1 también. y eso puede traer muchos inconvenientes.

yo creo que ellos deben continuar registrando como un pago a cuenta por retención según la norma 02/05. 
espero la respuesta de la DGII.
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Miguel,  la factura es de abril, y en el 606 recuerda si tu no registra un NCF no lo permite te da error, ademas te va a decir que no hay NCF para retener. o sea esa teoría no me cuadra.
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perdón 607 y la retención en mayo.
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Es que hay que especificar de donde provino dicha retención... Pero esperemos la respuesta oficial.
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Para eso le entregan la carta de retención eso es algo informativo para usted sustentar ...
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Es que el nuevo formato no te exige esa información?.
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si la tengo, 
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si, Katherine, en la casilla 10 itbis retenido por tercero. aunque yo pienso que eso debe aplicar si te hacen la retención en el mismo periodo que se genero la factura. 
es lo que creo, pero esperemos que un oficial de la DGII nos aclare cual es el procedimiento.