hola me pueden ayudar

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buenas tardes soy nueva en esto y tengo una pregunta una persona física debe reportar los formatos 606, 607 608, 609 de it1 todos los meses o anual cuando haga su declaración del IR1 anual.
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isa

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Publicado Hace 4 años

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Amauris Mora Guzman

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Buenas tardes. Las personas físicas no asalariadas, deben reportar esos formatos, porque en caso de no hacerlo, si un día deciden registrarse como personas juridicas, lo van a necesitar; porque la DGII lo exige para la actualización de registro y habilitar los NCF. Esto lo digo porque ya me ha pasado con un cliente, este mismo caso, y me exigieron que el dueño de la nueva empresa registrado también como persona física, debe tener todo al día.
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isa

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muchas gracias.
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Manuela De La Rosa

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Buenas tardes,

Tanto los Formatos de envío 606, 607, 608 y 609, así como la Declaración de ITBIS (IT-1), se envían mensualmente a la DGII, en los primeros 20 días del mes siguiente a las operaciones, de acuerdo al Art. 7 de la Norma 06-2014. 
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Marcos Rodriguez

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si es persona no asalariado tiene que hacerlo todos los meses aun que sea en cero 
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Euclides Angeles Nina

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Es correcto los únicos contribuyente que están exento de enviar el 606 y 607 son los acogidos al PST...
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MJMM, Employee

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Confirmamos que hemos recibido su inquietud. Ha sido registrada con el No. INFO16-0889. Estamos verificando toda la documentación relacionada para poder ofrecerle una respuesta en el menor tiempo posible.
Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.
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APC, Employee

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Respuesta oficial
Todas las Personas Físicas, Jurídicas, Negocios de Único Dueño y Entidades Gubernamentales declarantes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) deben remitir los formatos 606, 607,608 y 609. Sólo se encuentran exentos de remitir las informaciones correspondientes a los números de comprobantes fiscales, los contribuyentes acogidos al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST) de conformidad con el Reglamento 758-08.

Estos formatos deben ser remitidos mensualmente a más tardar el día 20 de cada mes.

Asimismo, debe presentar la Declaración Jurada Mensual del ITBIS, a más tardar el día 20 de cada mes, si la actividad económica que desarrolla se encuentra gravada con este impuesto.

Por otro lado, le recomendamos dirigirse a la Administración Local que le corresponde y consulte con el Oficial de Control que tiene asignado para que éste le informe de acuerdo a su actividad económica y tipo de contribuyente, las obligaciones tributarias que le corresponden y en qué fecha debe cumplirlas.

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