Ganancia de Capital en Instrumentos de Renta Fija

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Saludos,

¿Qué casillas debo de llenar en el IR-2 para reflejar la ganancia de capital de un instrumento de renta fija que está exento de impuesto, tanto en pago de intereses como ganancia de capital (ley 548-14)?
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Alan Lrnz

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Publicado Hace 3 años

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OTM, Employee

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Respuesta oficial
Para obtener asistencia sobre cómo debe realizar el registro contable y la clasificación de esta partida, puede dirigirse al área de Fiscalización Interna de la Administración Local a la que pertenece.

Importante: Para conocer a cuál Administración Local pertenece, puede comunicarse a nuestro Centro de Contacto DGII
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Yonan Rodriguez-Consultor

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¿Usted tiene una inversión en renta  fija (bonos, letras, depósitos a plazo fijo) que le genera ingresos por intereses.?
Puedes colocarlo en la casilla 2.6 del anexo B-1  del IR-2 (otros ingresos financieros).  y colocarlos en la casilla 24 del anexo E (intereses exentos) para que no le calcule anticipo de ISR.
(Editado)
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Alan Lrnz

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Hola Sr. Rodriguez, mil gracias por su respuesta!

Así es, tenemos una inversión en bonos que generan intereses y estamos evaluando la venta de la misma para ejecutar una ganancia de capital. Acorde a la ley de este bono, el mismo está exento de dicha ganancia.

¿En este caso, que casillas se deben utilizar?

Gracias adelantadas por su respuesta.
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Yonan Rodriguez-Consultor

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¿Cuál es la actividad de la empresa?

pueden ser a otros ingresos financieros (casilla 2.6 del B-1) y casilla 24 del Anexo E para colocarlos como exentos. Esto para que rebaje la renta neta imponible y no aumente el impuesto liquidado.

Pueden ser ingresos extraordinarios casilla 3.5 del anexo B-1

El IR-2 tiene que ser llenado por un experto  para no dejar valores no incluidos que te favorecen como contribuyente.
(Editado)
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Altagracia de la Cruz

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Hola Yonan,

Tengo un caso de un ingreso extra que recibimos para pagar  unos cargos bancarios, (por dichos cargos recibimos un comprobante fiscal de gasto), entonces para reportar este ingreso como no es de nuestra operación normal no hicimos comprobante fiscal, pero como lo reportamos en el IT-1??

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