Factura de servicios proveedor Internacional con fecha vencida

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Si recibo una factura de un proveedor internacional de servicios que corresponde al mes de Junio ahora en Septiembre con fecha de Junio. debo rectificar el IR-17 de Junio o puedo incluirla en el IR-17 de Septiembre?
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Maria Disla

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Publicado Hace 2 años

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Respuesta oficial
Los pagos realizados a proveedores en el exterior, ya sean por la adquisición de bienes o la prestación de servicios, al no estar amparados en un comprobante fiscal, deben ser remitidos a través del Formato 609 a más tardar el día 20 del mes siguiente al de la facturación del bien o servicio. 

Cuando se trata de pagos al exterior por la prestación de servicios se debe efectuar la retención del 27% por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la misma debe ser reportada en la Declaración Jurada de Otras Retenciones y Retribuciones Complementarias a más tardar el día 10 de cada mes. 

En su caso, le indicamos que usted debe rectificar el IR-17 correspondiente al periodo en el que efectuó el pago.
(Editado)