Envío de datos 607

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  • Actualizado Hace 3 años
Iniciamos operaciones en Septiembre y nos entregaron los NCF en Enero16, hemos reportado 606 e ITBIS pero no el 607. Podemos enviar los formularios del 607 Septiembre hasta Enero a través de la oficina virtual o tenemos que hacerlo con una rectificativa a través de la oficina física que nos corresponde.
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Ncastillo

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Publicado Hace 4 años

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Foto de  Pedro Pablo Barinas Corniel

Pedro Pablo Barinas Corniel

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La pregunta es, En calidad de que hicieron las facturas?

Porque si en el momento no le requirieron facturas con valor fiscal, lo usual seria emitirlas con NCF consumidor final y rectificar sus IT-1 hasta enero 2016, deben de enumerar la cantidad de comprobantes que van a utilizar hasta final de enero y de ahí en adelante seguir la secuencia en  febrero.
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MJMM, Employee

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Confirmamos que hemos recibido su inquietud. Ha sido registrada con el No. INFO16-0278. Estamos verificando toda la documentación relacionada para poder ofrecerle una respuesta en el menor tiempo posible.
Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.
Foto de  Luis Enmanuel Beato Solis

Luis Enmanuel Beato Solis

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 pueden enviar los 607 informativo a traves de la oficina virtual siempre y cuando no utilizaron los diez comprobantes que te autorizan con valor fiscal entre tanto. Ahora bien si reportaron ITBIS tienen un problema pues realizaron ventas no autorizadas por la DGII puesto que a la fecha no tenian autorizacion para realizarlas sin comprobantes.
(Editado)