Envio de 606 facturas faltantes

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Okey! Pero puedo enviar el 606 sin ningún problema? y el IT tengo que solicitar la rectificativa. porque al hacer la declaración voy a tener muchas facturas que no fueron reportadas
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Carolina Requena

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Publicado Hace 2 años

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Respuesta oficial
Usted debe remitir el 606 nueva vez corregido a través de la Oficina Virtual, luego deberá proceder a enviar el IT-1.

Para rectificar el IT-1, deberá solicitar su rectificativa depositando en el Centro de Asistencia al Contribuyente de la sede central o en el área de información de la Administración Local que le corresponde, los siguientes documentos:
  1. Formulario de Solicitud de Rectificativa (FI-ADML-396) llenado y firmado [en caso de Personas Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado].
  2. Formulario de la declaración jurada que se desea rectificar en original y copia, llenado y firmado [en caso de Personas Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado].
  3. Documentos que soporten la solicitud de rectificativa.

Importante:

  • Este procedimiento aplica para todas las declaraciones, excepto para la DIOR e IR-3, ya que se rectifican a través de la Oficina Virtual. En el caso del ITBIS aplica cuando la rectificativa no cumpla con las condiciones para ser realizada por la OFV. 
  • Las solicitudes de rectificativas de declaraciones mensuales podrán ser recibidas por el Centro de Asistencia al Contribuyente de la sede central dentro de los primeros cinco (5) posteriores a la fecha límite de presentación. Pasada esta fecha, el contribuyente debe dirigirse a su Administración Local.
  • Las solicitudes de rectificativas de las declaraciones anuales se pueden recibir en cualquier fecha.