Declaracion de ITBIS en cero de un mes atrasado

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Necesito hacer la declaración en Cero de un mes atrasado, ya que en el mismo no se hizo compras ni ventas, pues la empresa se constituyó un día 22 y no se realizó ninguna actividad en ese mes, que procedimiento debemos seguir con persona jurídica. seguir?
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Luis Joel Quezada Santos

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Publicado Hace 3 semanas

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Respuesta oficial
Buenas tardes, en atención a su consulta, le indicamos que, cuando la declaración de ITBIS en cero a presentar no está en periodo vigente deberá presentarla a través de la opción Declaración Interactiva de manera informativa,siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.
2. En el menú Declaraciones Juradas seleccione la opción Declaración Interactiva y escoja el formulario correspondiente a la Declaración Jurada deITBIS (IT-1)
3. Digite el Año y seleccione el Mes de la declaración y presione el botón Continuar.
4. Le aparecerá en pantalla el formulario IT-1 y el o los anexos que debe presentar.
5. Llene cada los anexos con los valores correspondientes y presione el botón Enviar Documento.
6. Complete el formulario IT-1 con la información requerida y pulse el botón Enviar Documento.
7. Imprima su constancia.

Notas:
• Para presentar la Declaración Jurada de ITBIS se requiere que previamente haya enviado los formatos de envío de datos 606 y 607.
• El IT-1 debe ser presentado en el siguiente orden secuencial: Anexo A,Anexo IT-H (en caso de que pertenezca al sector hotelero) y formulario dedeclaración IT-1.

Para remitir los formatos de envíos de datos en cero, debe seguir estos pasos:

1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.
2. En el menú Declaraciones Juradas, seleccione la opción Declaraciones en Cero.
3. Seleccione el formato correspondiente, digite el periodo y pulse el botón Presentar Declaración y/o Formato.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
(Editado)