De proveedor informal a persona física, con facturas de años anteriores sin registrar.

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Buenos días, la situación es la siguiente:

Un arquitecto que brindó servicio a una empresa jurídica en el 2015, esta empresa lo registró como proveedor informal y le retuvo el 100% del ITBIS (solo fueron cuatro facturas).

En la actualidad, el arquitecto se registró con persona física para poder brindar servicio con mayor formalidad. Insertando su usuario en la oficina virtual se refleja el cobro que este hizo como proveedor informal del 2015 antes mencionado. Para registrarlo procedí a dejar el 606 vacío y el 607 con la información que esta registrada en "Datos de terceros" (que es la información que me indica los montos, los NCF, las fechas, etc.).

En el 607, al pasar las 4 facturas, me indica "Error Tipo de NCF incorrecto". Entiendo que el NCF de ese entonces fue para proveedor informal, en la actualidad ya el arquitecto esta registrado como persona física. Que debería hace en este caso? Está bien los pasos que dí? Que tendría que modificar para proceder actualizar esta persona?

Gracias por su interes en responder.

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Mayra German

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Publicado Hace 2 años

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EYAA, Employee

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Respuesta oficial
Hemos recibido su inquietud; no obstante, le indicamos que para poder asistirle, es necesario que nos proporcione a través de la cuenta de correo: oficinavirtual@dgii.gov.do, un "print screen" de la imagen del error que está visualizando acompañado de su número de cédula, de manera que podamos realizar las verificaciones correspondientes y ofrecerle una solución a la anomalía que nos refiere.
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Mayra German

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Muchas gracias, ya envié el print screen. En espera de su respuesta.
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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En ese caso no tienes que enviar el 607, solo el 606 y solicitar a quienes les brindó servicios una certificación de los pagos realizados, tanto del ITBIS como del ISR, de forma relacionada por Número de comprobante, fecha, monto, ITBIS retenido e ISR retenido.

A cada declaración de IT-1 que corresponda le anexas una copia de la certificación, marcando el monto retenido para ese periodo y en la declaración del IR-1 anexas la certificación original tomando el total retenido del ISR y deducirlo del ISR liquidado. 

Con estos pasos actualizas su situación del año pasado y vas enviando lo que le corresponde de este. 
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Devorah Velazquez

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Yo no entí el caso ...

La empresa a la cual él le hizo un trabajo lo registro como proveedor i formal, se supone que eso debió hacerlo él, pues eso le crea obligaciones y deberes ...

Luego dice que lo registraron como perdona física ..

A mi entender él tiene dos registros como contribuyente persona física:

El de proveedor informal y el de persona física, profesional liberal u oficio ...

¿El no tendrá un lío ahí?