Cuando a un cotnribuyente activo le realizan un pago como proveedor informal?

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Cuando a un contribuyente (abogado) le realizan un pago por el alquilar de una casa familiar y le llenan un NCF de para proveedor informal y le retienen el 10% de I.S.R., pero es un contribuyente activo en la DGII.

Si llena un NCF válido para crédito fiscal, se va duplicar el ingreso.  Ya se había realizado la declaración del IT-1, según el 607.   Qué hago?
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Euclides Angeles Nina

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Publicado Hace 3 años

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Manuel

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Como el Cliente emitió un NCF para Proveedor informal y realizó una retención, lo que hay que preguntarse es; ¿Ya este contribuyente realizó su Reporte 606?

Si aun no lo ha hecho, sólo tiene que enviarle la factura con NCF válido para crédito fiscal al contribuyente para que en lugar de su NCF para proveedor informal reporte la factura emitida.

En caso de que este Ya haya reportado su NCF en el 606, lo correcto es No emitir ningún documento con NCF y reportar ese gasto sólo en el IR-1 en una casilla diferenciada de la facturación ordinaria que este profesional utiliza

ejemplo:
Si toda su facturación el la coloca en la casilla de Ventas, colocar este valor en Otros Ingresos 
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Euclides Angeles Nina

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Ya mi cliente reportó.   Gracias Manuel, eso mismo estaba pensando hacer, tomar el total de las facturas para el IR-1.  Pero en realidad, esto es un rompe cabeza, porque es algo que se sale de lo normal....
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EYAA, Employee

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Respuesta oficial
En vista que fue respondida su inquietud, vamos a proceder a cerrar la misma. Si necesita de nuestra intervención nueva vez, no dude en contactarnos. 

Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.