comprobantes 606

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tengo una empresa de transporte en funcionando desde agosto 2016, pero nunca eh reportado 606 pero si recibo facturas con comprobantes.. me perjudica??
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Mirtha Gregorina Patrocino

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Publicado Hace 3 años

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Antonio P.M.

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El formato 606, es utilizado para reportar mensualmente a la DGII, las Compras de Bienes y Servicios que incluyen el Número de Comprobante Fiscal (NCF) en las operaciones de la empresa.
Con este formato se reporta los costos y gastos para fines del Impuesto sobre la Renta (ISR), adelantos utilizados como créditos para fines del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), las retenciones del ITBIS realizadas a terceros y el detalle de las ventas efectuadas durante el periodo correspondiente al reporte. Ejemplo
la
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Mirtha Gregorina Patrocino

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Y si no reportó dichas facturas que pasa?
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Antonio P.M.

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No tomarian en cuenta tus costos operativos y se deduciria que todo es ganancias por lo que pagarias IR1 de perdidas + beneficios + costo opertativo
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Antonio P.M.

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Te recomiendo visitar a tu oficial en tu agencia local
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Euclides Angeles Nina

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Tine que reportar todas los NCF que ha emitido....
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EYAA, Employee

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Respuesta oficial
Las obligaciones tributarias de los contribuyentes una vez están incorporados al RNC dependen de la actividad económica que realizan o desempeñan y el tipo de contribuyente. En sentido general, los contribuyentes deben cumplir con las siguientes obligaciones:

  1. Declaración Jurada Mensual de ITBIS (a más tardar el día 20 de cada mes) si la actividad económica se encuentra gravada con este impuesto. 
  2. Declaración Jurada Anual de Impuesto Sobre la Renta (a más tardar 120 si es persona jurídica y 90 días si es persona física, después de la fecha de cierre).
  3. Formato de Envío de Compras de Bienes y Servicios 606 (a más tardar el día 15 de cada mes). 
  4. Declaración Jurada Mensual de Retenciones de Asalariados (a más tardar el día 10 de cada mes, si tiene empleados).
  5. Declaración Jurada de otras Retenciones y Retribuciones Complementarias (a más tardar el día 10 de cada mes). 

En ese sentido, le exhortamos que se dirija a la Administración Local que le corresponde y consulte con el Oficial de Control que le es asignado para que éste le informe de acuerdo a su actividad económica y tipo de contribuyente, las obligaciones tributarias que le corresponden y en qué fecha debe cumplirlas.
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Bernabe Martinez

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contacte  un contador  para que le lleve  la iguala contable  soy  contador  si desea los servicios...8098765981
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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Contacte un contador para que le haga los reportes de envíos e impuestos de la DGII

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Tel. 809-812-7643

Email pbarinasc@gmail.com

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