Como se registra retencion 30% itbis, si envio libro de ventas no 607?

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Buenos dias, en nuestra empresa solo utilizamos impresoras fiscal al momento de facturar por lo tanto el reporte que enviamos es el libro de ventas, donde puedo transparentar las retenciones de 30% del itbis que me realizan las empresas a las que les he facturado??
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Maureth Suriel

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Publicado Hace 4 meses

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VVPM, Employee

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Respuesta oficial
Buenos días, la retención del 30% de ITBIS se reporta a través del IT-1. Para realizar el envío del IT-1 por la Oficina Virtual debe seguir estos pasos:

1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.
2. En el menú Declaraciones Juradas seleccione la opción Declaración Interactiva y escoja el formulario correspondiente a la Declaración Jurada de ITBIS (IT-1)
3. Digite el Año y seleccione el Mes de la declaración y presione el botón Continuar.
4. Le aparecerá en pantalla el formulario IT-1 y el o los anexos que debe presentar.
5. Llene cada los anexos con los valores correspondientes y presione el botón Enviar Documento.
6. Complete el formulario IT-1 con la información requerida y pulse el botón Enviar Documento.
7. Imprima su constancia.

Le exhortamos a consultar el Instructivo para el Llenado y Envío del IT-1 puede acceder al siguiente enlace: http://dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/tutoriales/Documents/InstructivoLlenadoIT-1.p...

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