Como puedo reportar las retenciones de ITBIS que se les hace a los proveedores informales sin tener que llenar el 607??

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Publicado Hace 2 semanas

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Pablo Ramos Gamundi

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Las retenciones que como contribuyente le haces a los proveedores informales, es en el 606 que se reportan, no en el 607.

En el 607 se reportarían las retenciones que te hacen tus clientes a tí, en caso de que prestes algún servicio sujeto a retención.
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ceduca rd

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Entiendo perfectamente, gracias por tu respuesta.

Tengo otra inquietud, este ITBIS que retuve al proveedor informar e incluso expedimos una factura para proveedor informal (B11), ya esta registrado en el 606, entonces que hago con lo que retuve??

Muchas gracias.
Saludos. 
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En la casilla No. 39 del IT-1 ''Servicios sujetos a retención Personas Físicas'' colocas el monto facturado por los proveedores informales. En la casilla No. 50 ''ITBIS por Servicios sujetos a retención personas físicas y entidades no lucrativas'' se te debe colocar el monto de ITBIS retenido, que debe coincidir con el declarado en el 606, en caso de que todas tus retenciones sean a personas físicas. A partir de ahí, dicho monto formara parte del ITBIS a pagar.
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Euclides Ángeles Nina

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Las retenciones de los proveedores informales sólo se reportan por el 606, no existe otra herramienta para reportar retenciones de los proveedores informales...
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Entiendo perfectamente, gracias por tu respuesta.

Tengo otra inquietud, este ITBIS que retuve al proveedor informar e incluso expedimos una factura para proveedor informal (B11), ya esta registrado en el 606, entonces que hago con lo que retuve??

Muchas gracias.
Saludos.  
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Buenas tardes, hemos recibido tu consulta. Te estaremos dando respuesta en el menor tiempo posible.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
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Respuesta oficial
Buenos días, según verificamos tus inquietudes fueron respondidas por el Sr. Pablo Ramos.

En cuanto a tu primera inquietud, te indicamos que debido a que estas realizando pagos a los proveedores informales estas retenciones deben estar declaradas en el formato de envío de Compras de Bienes y Servicios (606) colocando el monto del ITBIS retenido en la columna 9 "ITBIS Retenido" eligiendo previamente en la columna 3 el concepto de la compra. 

En atención a tu segunda consulta, te indicamos que el ITBIS retenido debe ser declarado y pagado en la declaración IT-1 del periodo correspondiente.

En el renglón “ITBIS retenido/ ITBIS percibido” se detallan los montos de los bienes o servicios pagados y el cálculo del ITBIS retenido. Estas operaciones deben estar incluidas y coincidir con lo remitido en el Formato de Envío 606. En tu caso en especifico debes colocar el monto sujeto a retención en la casilla 39, 47 o 48 del formulario IT-1, a fin de que la declaración realice el calculo que debe coincidir con lo retenido y te indique el valor a pagar.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
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