Como puedo reportar las retenciones de ITBIS que se les hace a los proveedores informales sin tener que llenar el 607??

  • 1
  • Pregunta
  • Actualizado Hace 2 semanas
  • Resueltas
Foto de  ceduca rd

ceduca rd

  • 6 mensajes
  • 0 Me gusta de la respuesta

Publicado Hace 2 semanas

  • 1
Foto de  PS

PS, Employee

  • 897 mensajes
  • 77 Me gusta de la respuesta
Respuesta oficial
Buenos días, según verificamos tus inquietudes fueron respondidas por el Sr. Pablo Ramos.

En cuanto a tu primera inquietud, te indicamos que debido a que estas realizando pagos a los proveedores informales estas retenciones deben estar declaradas en el formato de envío de Compras de Bienes y Servicios (606) colocando el monto del ITBIS retenido en la columna 9 "ITBIS Retenido" eligiendo previamente en la columna 3 el concepto de la compra. 

En atención a tu segunda consulta, te indicamos que el ITBIS retenido debe ser declarado y pagado en la declaración IT-1 del periodo correspondiente.

En el renglón “ITBIS retenido/ ITBIS percibido” se detallan los montos de los bienes o servicios pagados y el cálculo del ITBIS retenido. Estas operaciones deben estar incluidas y coincidir con lo remitido en el Formato de Envío 606. En tu caso en especifico debes colocar el monto sujeto a retención en la casilla 39, 47 o 48 del formulario IT-1, a fin de que la declaración realice el calculo que debe coincidir con lo retenido y te indique el valor a pagar.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!
(Editado)