como especificar itbis retenido por terceros o retencion de renta por terceros en formulario 607 si no tengo

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se registra error en el envio del 607 y plantea la necesidad de especificar el itbis o retencion de renta por terceros aun cuando no aplica en el caso
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Farmasiq Rosario Martinez

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Publicado Hace 5 meses

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MJMM, Employee

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Respuesta oficial
Necesitamos que sea más específico en su consulta; no obstante, si se refiere a las facturas a crédito que conllevan retención, el reporte de estas en el formato 607 debe ser como sigue:

Emisión de la factura: remitir la factura en el formato 607 correspondiente al periodo según la fecha de emisión de esta, completando la columna venta a crédito. En este caso no debe completar los campos Fecha de Retención, Retención ITBIS, Retención Renta y las demás casillas referentes al medio de pago distintas a ventas a créditos.

Pago de la factura: reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de la misma, completando además los campos Fecha de Retención y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo a la retención realizada.

Consideraciones Importantes:
Cuando se envía una factura por segunda vez en los formatos 606 o 607 para reportar las retenciones, el campo Fecha Comprobante no debe coincidir con el periodo que se está remitiendo, este debe ser de un periodo anterior al mismo.
(Editado)