Columna 10 del 607 Nuevo formato

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  • Actualizado Hace 5 meses
Buenas tardes, tengo una inquietud. 

Si aun mi suplidor no me ha pagado la factura, debo digitar el monto de la retención del 30% del itbis? si la registro y el suplidor por razones x no me retiene, que haria?; si no la registro y espero que me paguen pero el pago me lo hacen en un mes diferente al facturado, solo informare el monto retenido por mi 1t-1?
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Luis Acosta

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Publicado Hace 5 meses

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VVPM, Employee

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Buenas tardes, confirmamos que hemos recibido su inquietud. Ha sido registrada con el No. CA2018-1870.

Le estaremos dando respuesta en el menor tiempo posible.
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Devorah Velazquez

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Respuesta oficial

Buenas tardes, le indicamos que para reportar una factura a crédito en el formato 606 debe completar todas las casillas de este, exceptuando los campos Fecha de Pago, Retención ITBIS y Retención Renta.

Solo en caso de que haya retención de ITBIS o de ISR se debe reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de esta, completando los campos Fecha de Pago y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo con la retención realizada.

Nota: Cuando se envía una factura por segunda vez en el formato 606 para reportar la retención, el campo Fecha Comprobante no debe coincidir con el periodo que se está remitiendo, este debe ser de un periodo anterior al mismo
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Luis Acosta

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Aunque en el comentario hace referencia al 606 quisiera saber en el caso del 607, o saber si fue una confusión.
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Una pregunta y no se me duplicara mi ingreso si reenvío mi factura por segunda vez. 
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Edwin -Q-G-

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NO, puesto que la DGII entiende que al momento de volver a reportar el NCF solo les esta indicando la retencion de la misma. obviamente la fecha del ncf, debe ser anterior a la retencion.

hay un articulo sobre eso.

saludos 
(Editado)
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Luis Acosta

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Muchas gracias. Comprendido.