607 solo se registran ventas con cerdito fiscal o también a consumidor final?

  • 1
  • Pregunta
  • Actualizado Hace 4 años
  • Resueltas
Archivado y cerrado

Esta conversación ya no está abierta a comentarios o respuestas y ya no es visible para los miembros de la comunidad.

Hola... inicie mis estudios de contabilidad ahora, pero buscado formularios para analizarlos y eso, entonces me resulto confuso lo del 607, solo se presentan las ventas con crédito fiscal o también las de consumidor final?
Foto de  jennifer nuñez

jennifer nuñez

  • 48 mensajes
  • 5 Me gusta de la respuesta

Publicado Hace 4 años

  • 1
Foto de  Pedro Pablo Barinas Corniel

Pedro Pablo Barinas Corniel

  • 1668 mensajes
  • 950 Me gusta de la respuesta
Todas las ventas, cargos o devoluciones, sean estas con NCF para crédito fiscal, consumidor final, régimen especial, gobierno, notas de debito y crédito, en estas dos ultimas debes especificar a cual NCF estas afectando.
Foto de  MJMM

MJMM, Employee

  • 6593 mensajes
  • 1031 Me gusta de la respuesta
Confirmamos que hemos recibido su inquietud. Ha sido registrada con el No. CA15-1617. Estamos verificando toda la documentación relacionada para poder ofrecerle una respuesta en el menor tiempo posible.

Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.
Foto de  Cris Basora

Cris Basora

  • 14 mensajes
  • 4 Me gusta de la respuesta
las dos porque consumidor final es un tipo de comprobante tambien.
Foto de  Cris Basora

Cris Basora

  • 14 mensajes
  • 4 Me gusta de la respuesta
lo unico es que para presentar las ventas  a consumidor final no tienes obligacion de colocar la cedula.
Foto de  MJMM

MJMM, Employee

  • 6593 mensajes
  • 1031 Me gusta de la respuesta
Debe registrar en el formato 607 todos los comprobantes que emita a terceros por concepto de ventas de bienes y servicios, así como las notas de débito o crédito que afecten dichos NCF, en el mes en que fueron emitidas las facturas que las soportan (a más tardar los días 20 de cada mes).
Foto de  jennifer nuñez

jennifer nuñez

  • 48 mensajes
  • 5 Me gusta de la respuesta
Entonces la sumatoria de todas esas facturas correspondiente a un mes x, es le monto que yo coloco en la casilla 1 del IT-1?
Foto de  Ramon Antonio Taveras Bernabel

Ramon Antonio Taveras Bernabel

  • 59 mensajes
  • 18 Me gusta de la respuesta
Asi es
Foto de  jennifer nuñez

jennifer nuñez

  • 48 mensajes
  • 5 Me gusta de la respuesta
Entiendo... y si por ejemplo yo vendo un producto, su precio unitario es de $127.12, el ITBIS de ese producto corresponde a 22.88, pero yo cobro al cliente unos $ 15.00 adicionales por seguro de la mercancia, mi registro en el 607 entonces sería:


ITBIS= 22.88
Monto facturado: $142.12 (valor producto + seguro) o $127.12 ( solo valor de seguro)??, ya que cuando pongo mi total de operaciones en el IT-1 de ese monto es que se me va a calcular el ITBIS por pagar
Foto de  jennifer nuñez

jennifer nuñez

  • 48 mensajes
  • 5 Me gusta de la respuesta
Otra pregunta: que pasa si el 607 no se presenta antes de la fecha limite?
Foto de  Franklin Artiles Reyes

Franklin Artiles Reyes

  • 29 mensajes
  • 6 Me gusta de la respuesta

Los seguros están exentos del ITBIS, por lo que al momento de realizar la presentación y declaración del IT-1, debes colocar este monto por concepto de seguro en el renglón de bienes y servicios locales exentos.

Esta conversación ya no está abierta a comentarios o respuestas.