A

mié., 13 de oct. de 2021 15:57

SALDO A FAVOR

Buenos dias, Si tengo un saldo a favor del mes de mayo, y no lo he tomado en cuenta en el mes de junio, julio y agosto, para aprovecharme  de el debo rectificar, o lo puedo poner directo en mi IT-1 del mes de septiembre.

Solución aceptada

Solución oficial

hace 10 días

Buenas tardes, Arianny.

Gracias por escribirnos.

Atendiendo su consulta, le informamos que, el saldo a favor generado en las declaraciones juradas a las que se encuentra obligado debe ser transferido a los periodos siguientes hasta que se agote, colocándolo en la casilla Saldo a Favor Anterior del formulario de declaración.

En su caso particular, debe rectificar esos periodos, a fin de colocar la información correspondiente.

Importante:

El contribuyente no podrá utilizar este saldo para compensar impuestos retenidos.

En caso de que se genere un saldo a favor en la cuenta de retención, producto de un pago en exceso de ITBIS Retenido, el contribuyente deberá compensarlo, en la cuenta de operaciones colocándolo en la casilla Saldo a Favor Anterior del IT-1 de los periodos siguientes hasta que se agote el saldo.

Su experiencia en el servicio es importante para nosotros. Agradecemos su opinión completando esta breve encuesta:

 

Acceda aquí:

 

https://es.surveymonkey.com/r/encuesta_satisfaccion_servicio_Comunidad_de_ayuda_DGII_K5B9P7Q

 

Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.

 

Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura. Visita: www.dgii.gov.do/ofv

Es un placer servirle , Arianny.

 

15 Mensajes

hace 10 días

Excelente, gracias, muy acertado como siempre.

5.4K Mensajes

Estamos para servirle , Arianny.