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jue., 23 de ago. de 2018 15:59

Cerrado

Inconsistencia

Mi cliente (empresa) fue notificado por no enviar el 607 del año 2015 y 2016. En esos años recibió comisiones por servicios, gravadas con  ITBIS pero el mismo fue retenido, ademas se consideró  el monto del de dichas comisiones como ingresos en la declaración del it1. Mi pregunta es; debo rectificar el IT1? o solo enviar el formato 607  considerando que no modifica el pago de itbis.

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