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jue., 16 de may. de 2019 0:03

Cerrado

como reportar una retencion de una venta del 2018?

Respuestas

Solución oficial

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hace un año

Buen día rocio, las facturas a crédito en las que aplique realizar retención se deben reportar de la siguiente manera:

• Emisión de la factura: Remitir la factura en el formato 607 correspondiente al periodo según la fecha de emisión de esta, completando la columna venta a crédito. En este caso no debe completar los campos Fecha de Retención, Retención ITBIS, Retención Renta y las demás casillas referentes al medio de pago distintas a ventas a créditos.


• Pago de la factura: Reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de la misma, completando además los campos Fecha de Retención y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo a la retención realizada.

Consideración importante:


Cuando se envía una factura por segunda vez en el formato 607 para reportar las retenciones, el campo Fecha Comprobante no debe coincidir con el periodo que se está remitiendo, este debe ser de un periodo anterior al mismo.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!