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Perfil de carlos_imp

lun., 7 de oct. de 2019 18:34

Comisiones

Tengo una duda acerca de una comision, ejemplo la empresa es un dealer, y se le esta pagando una comision a un tercero externo de la empresa, entonces a este se le debe hacer una factura de proveedor informal que ahora lleva de nomenclatura factura de compra. con determinadas retenciones tanto del 10% ISR Y 100% del itbis, o solo se le retiene el 10% ISR y se declara en el IR-17 como corresponde. me dejan saber y me corrigen si difiero en algo. . saludos cordiales. 

Respuestas

Solución oficial

hace 2 años

Buenas tardes Carlos, en el caso que nos indicas la empresa debe realizarle a la persona física la retención del 100% del ITBIS facturado y el 10% del ISR. Estas retenciones deben ser reportadas en el IT-1 y en la declaración IR-17, según correspondan. Base Legal: Reglamento 293-11, art. 25 y Ley 11-92. Art. 309.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

907 Mensajes

hace 2 años

10% de ISR Y 100% de ITBIS facturado de acuerdo al numeral 3 del literal d del artículo 3 del decreto 2293-11. Además del 10%,del ISR lo establece el artículo 309 de la ley 11-93.
Saludo!

34 Mensajes

hace 2 años

Gracias. 
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